财务审计处

1、组织实施国家、中华全国供销合作总社以及省委、省政府有关财会、税务、金融、价格、审计的政策、法规和制度,依法制订全省供销系统财务规章制度的贯彻实施办法;
2、指导监督全省供销系统财务会计工作,对直属企业年度经营业绩进行考核;
3、组织清产核资,协调处理资产清查、资产评估、产权界定和登记等社有资产的管理工作,监督、检查社有资产的运营和保值增值; 
4、审核、汇总、上报全省供销社系统会计报表,编写财务分析,向省社领导及有关部门提供财务及企业经营的有关信息和资料;
5、负责省社财政专项资金的预算编制、申报财务计划,并监督检查资金使用情况;
6、负责供销社系统内部审计工作的业务指导,依法制订和建立内部审计规章制度,负责对直属企事业单位的财务收支、经营状况、年度决算、经济责任等方面进行审计监督;
7、负责供销会计学会的工作,做好全系统会计、审计人员的培训工作;
8、承办省社理事会交办的其他事项。